Здравствуйте, подскажите пожалуйста, очень много читала про возмещение НДС касательно основных средств, среди множества комментариев, наткнулась на такое "Вычет по НДС можно произвести только в момент, когда начинается начисление амортизации по смонтированному объекту основных средств (п. 5 ст. 172 и п. 2 ст. 259 НК РФ)" , кто профессионал подскажите, так ли это???
Мы приобрели оборудование на 1,465млн. в том числе НДС, оно требует монтажа, смонтировали, в бух/учете ввела в эксплуатацию 01.12, а с подрядчиком подписали акт приёма-передачи и установки оборудования в произвольной форме 15.12 (причем это проставлено в акте), по итогам квартала, попадаем под возмещение, очень хочется его получить нашему директору))) Надо ли предоставлять акт подписанный с подрядчиком? Кто должен быть указан в Акте по форме ОС-1 как организация-сдатчик и организация-получатель только наша организация или подрядчик который монтировал оборудование тоже должен там расписаться и пропечатать???